首页 > 资讯 > 内容页

江苏金租: 江苏金租:2022年度内控审计报告|环球简讯

2023-04-21 21:28:37 来源:证券之星

   江苏金融租 赁股份有限公司


【资料图】

                    KPMG Huazhen LLP                                             毕马威华振会计师事务所

                    OHentaI P丨 aza                                               中国北京

                    B钊 ing100738                                                 东方广场毕马威大楼8层

                   China                                                         由阝 马:100738

                                                                                  政编石

                   TeIephone +86(10)85085000                                     电话 +86(10)85085000

                   Fax      +86(10)85185111                                       复+86(10)85185111

                                                                                 传层

                    lntemet          kpmg。       com/cn                          网址 kpmg.com/cn

                                    内部控制审计报告

                                                                                   毕马威华振审字第 ⒛Os砭 2号

江苏金融租赁股份有 限公司全体股东               :

  按照 《企业内部控制审计指引》及 中国注册会计 师执业准则的相关要求

                                        `我 们审计了江

苏金融租赁股份有限公司 (以 下简称 ″  ″

                         ”

                   贵公司 )⒛ 年 12月 31日 的财务报告内部控制的有

效性。

  -、   企业对内部控制的责任

  按照 《企业内部控制基本规范 》、 《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指

引》的规定 `建 立健全和有效实施内部控制  评价其有效性是贵公司童事会的责任。  `并

       注册 会计师的责任

  =、

  我们的责任是在实施审计工作的基础上

                    `对 财务报告内部控制的有效性发表审计意见                                                             `

并对注意到的非财务报告内部控制的重太缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局 限性

               `存 在不能 防止和发现错报的可能性。此 外                                                  `由 于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当

              `或 对控制政策和程序遵循的程度降低                                                  `根 据内部控制审计结果

推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

                   κPMG Huazhen LLP,a Peodds Repuu℃                        p

                                                          of ch泗 a pa时 nersh丨   毕马威华振会计师事务所(特 殊酱通含伙)一 中国含伙制会计师

                   and a membθ r钾 m ofthe KPMG global organ沁 aⅡ on of                与英国私营担保有限公司一毕马威国际有限公司 毕

                                                                                事务所,是”                     (“

                   hdopendent memberΠ rms aⅢ №ted w沁 h KPMG lntern猁     ond     马威国际 )相 关联的独立成员所全球性组织中的成员。

                   umked("KPMG lntemaⅡ ona丨 "),a pHˇ ate EngI裕 h company

                   Ⅱ

                   m"ed   by guarantee。

                       内部控制 审计报告 (续 )

                                           毕马威华振审字第 23Os4” 号

  四、财务报告 内部控制 审计意见

  我们认为 `贵公 司 于 2Ⅱ 2年 12月 31日 按照 《企业 内部控 制 基 本规范 》和相关规定在所

有重大 方面保持了有效 的财务报告 内部控 制 。

              ∷

              务月                    中国注册会计 师

                   勰

                   汹

                   夕卜

                                    日期 :⒛ 23年 4月 21日

查看原文公告

相关新闻